送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-05-09 19:07

那抵扣的时候要冲嘛?如果冲要怎么冲,而且我们有17%跟13%的抵扣票

凶狠的火龙果 追问

2017-05-09 21:00

那我认证的时候是不是17%跟13%分开做嘛?那要怎么做会计分录?

凶狠的火龙果 追问

2017-05-09 22:14

那我这个月申报4月份的增值税时,还没抵扣完的,余下的还要做会计分录嘛?怎么做

邹刚得老师 解答

2017-05-09 17:30

你好,可以在认证的时候做账务处理

邹刚得老师 解答

2017-05-09 20:38

你好,抵扣的时候不需要冲减,进项税额并不会因为抵扣而减少了

邹刚得老师 解答

2017-05-09 22:09

你好,不需要分开 
借;相关科目  应交税费(进项税额 )  贷;银行存款等科目

邹刚得老师 解答

2017-05-09 22:14

你好,不需要的,在增值税申报表的期末留抵税额结转以后月份抵扣就是了

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相关问题讨论
你开通账号的吗?别人给你的还是你从公户转出的
2019-04-10 13:05:13
您好 借:银行存款 贷:营业外收入
2020-03-27 10:00:52
那抵扣的时候要冲嘛?如果冲要怎么冲,而且我们有17%跟13%的抵扣票
2017-05-09 19:07:37
计入营业外收入处理 借银行存款 贷营业外收入
2020-06-10 19:23:39
退货的你开红字按退货处理 销售596水的按销售处理..... 这个不仅仅是金额的退换,还涉及你库存品种的变化
2019-07-15 17:04:40
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