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老师您好,企业在前期筹备阶段发生了业务招待费5万,当年没有收入,所得税汇算的时候税收金额应该怎么填写啊
夏花花
2022-05-29 18:03发布
502 次浏览
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相关问题讨论
如果客户的住宿费 车费 是属于业务招待费的 如果自己单位员工的 可以计入管理费用——差旅费
2018-11-20 11:19:53
你好对的,需要全额纳税调整交所得税。
2024-01-05 11:22:00
对,把这些业务招待费汇总到一起计算。
2022-09-26 10:40:43
你好,是的,这个是要调整的。
2023-04-14 10:17:09
是的对的,是这么做的
2024-03-25 13:40:49
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业务招待费在所得税汇缴的时候按40%调整,全年招待费不能超过收入的0.5%,但是业务招待费我不知道该进什么,比如饭费,餐饮费属于业务招待费,那么住宿费,车费属于业务招待费吗
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如果客户的住宿费 车费 是属于业务招待费的 如果自己单位员工的 可以计入管理费用——差旅费
你好对的,需要全额纳税调整交所得税。
对,把这些业务招待费汇总到一起计算。
你好,是的,这个是要调整的。
是的对的,是这么做的
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业务招待费在所得税汇缴的时候按40%调整,全年招待费不能超过收入的0.5%,但是业务招待费我不知道该进什么,比如饭费,餐饮费属于业务招待费,那么住宿费,车费属于业务招待费吗
老师,没有收入,但有业务招待费,业务招待费在年底企业所得税报表中,是不是得全额交纳企业所得税呢
业务招待费是根据具体部门做销售费用-业务招待费或管理费用-业务招待费,那到进行纳税调整时业务招待费是把销售费用-业务招待费和管理费用-业务招待费合并一起在算还是怎么算?
老师,公司新成立一直没开过票,这期间的业务招待费都记入长期待摊费用-开办费-业务招待费科目,所得税年报时,还需要把业务招待费列出来调增么?
老师,再请问一下,汇算清缴所得税年报,销售费用--业务招待费是43355元,管理费用--业务招待费17049元,做纳税调增表时,是否将两个部门的招待费相加填入(三)业务招待费支出60404元(=43355+17049元)?
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