送心意

李霞老师

职称中级会计师

2022-06-30 16:40

你好,你一开始是一个正数的,后期变成了负数,相当于冲减掉了。你不需要2021年,在做那个销账的凭证。

1037800556 追问

2022-06-30 16:46

我2020年暂估的管理费用没有红冲完、跨年后那要怎么办呢

李霞老师 解答

2022-06-30 16:50

你好,好跨年以后你可以借其他应付款暂估
贷利润分配未分配利润小企业会计准则的做法。

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相关问题讨论
借:管理费用--残保金 贷:其他应付款-残保金 缴纳时 借:其他应付款-残保金 贷:银行存款
2018-10-10 10:58:44
同学你好 你直接原分录负数红冲然后重新做就可以
2022-03-15 09:15:01
你好 借 以前年度损益 调整管理费用 贷其他应付款 
2022-03-14 10:28:03
同学你好 可以这样处理
2021-09-22 06:30:21
你好,当月付款的话,直接借管理费用贷银行存款。
2021-08-11 16:31:57
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