老师,如果制造业企业买进卖出的比例过高是不是就 问
商贸的吗 不会的 还是工业 答
老师所有公路工程结束了,但是工程施工中余额在,该 问
你好,当时收入做了哪一年的?如果是以前年度的,借以前年度损益调整, 贷工程施工有发票的,纳税调减就可以的 月末借利润分配,未分配利润贷以前年度损益调整。 答
老师 您好,辞退员工5月份银行发放辞退补偿金,申报 问
您好,申报是在六月份申报的 答
外贸企业2024年2月29号给外国客户开的出口发票,现 问
你好 点红字信息单录入就可以找到当时的蓝字发票 点开红字发票就可以的哈 答
老师,我们2023账里有100多万的费用当时付出去没有 问
你好,因为记入预付账款并不是损益类科目,所以不用纳税调整 答
想请教老师,公司A停产已久,但仍有六位在职职工,社保关系也都在但没有发工资。同时这六位职工在另外一家公司B公司上班领工资,每个月为这些职工缴纳社保的费用是由B公司转款给A公司的。我刚接手A公司的财务管理,发现之前B公司给A转款时,A公司记为:借 银行存款 贷 其他应收款缴纳社保时记为:借 管理费用 贷 银行存款。我个人理解应该为借 银行存款贷 其他应付款借 其他应付款贷 银行存款但又觉得A公司记入管理费用好像也说得通。因为之前一直这样记,A公司的其他应收款已经为负数了,不知道我的理解对不对,如果是对的话可以将之前的其他应收款调整为其他应付款,管理费用也调整为其他应付款吗?谢谢老师
答: 您好,A计入损益是正确的。因为A公司承担社保。但是A付社保款项来自B,所以挂B其他应付款或其他应收款。
老师,请问下有公司的法人每个月都在公司买社保,但是每月申报的工资都是0元,支付社保的时候借管理费用和其他应收款,贷银行账款,发工资的时候就是计提的金额和实际银行支付工资的金额是一样的,这样社保中的其他应付款就一直挂着,这个改怎么处理好?
答: 你不是0工资吗,你咋发工资?公司承担个人的做借营业外支出 贷其他应付款,
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师我想问一下2月份社保因申报了但是3月份才缴款,那我的分录借:管理费用-社保,其他应收款-员工承担部分社保 贷:其他应付款---2月份社保待支付这样可以吗?
答: 你好 你3月才缴纳 。 你3月才做缴纳分录。 单位部分要走应付职工薪酬去做德 分录不对