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既来之,则安之
于2017-06-09 10:14 发布 2272次浏览
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-06-09 10:25
借:其他应付款,贷:管理费用
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公司账不平,其他应付款-社保金,借方余额1500.如果找不到原因,怎么调整呢,分录怎么做
答: 你好 ; 其他应付款借方有余额 ; 这个说明你们缴纳支付给了社保局 。 你是不是工资 扣除的时候 贷方金额少扣除了导致了 差异金额
财政拨抚恤金到零余额账户,然后转到个人卡,分录是否要挂账到其他应付款
答: 收到款挂其他应付款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
其他应付款-社保借方有余额,查不出原因,怎么调整?具体分录应该怎么做呀
答: 计提和发放不一致 借:管理费用998.22贷:其他应付款998.22
其他应付款-社保的借方有期末余额,表示什么意思?应该怎么调账,分录是什么样的?
讨论
老师,好!我想平一笔其他应付款,但是同一个人名下有两个往来帐,一个其他应付款抵押款多付了1万(余额在借方),一个是其他应付款个人借款(正常),现在我想调帐,把抵押借款余额调到他个人借款名下,分录怎样做?我不会了,谢谢老师解答。
其他应付款余额太大,怎样调整,具体分录
老师好,其他应付款借方有余额,这样可以吗?如果调的话怎么调分录怎么写啊
你好老师,公司想要注销,其他应付款贷方有余额,是借老板的款没还清,请问这样影不影响注销?
袁老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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