员工预支款3000元,报销时费用为3800元,核销时做账: 问
首先,欠钱需要归还给员工才行呢。 答
老师,我卡到月末成本结转这儿了,一般按什么结转 问
就是利润表的损益科目的余额结转为0 答
老师,去年我做管理费用10万,应付账款10万,发票没来, 问
你好,那个2万需要付款不呢? 答
老师,请问年底的进项税没抵扣完税需要结转么?如果 问
借应交税费缴增值税,转出未交增值税, 贷应交税费应交增值税进项。 这个做不做都可以的。 答
老师好,应收账款的科目余额在借方表示客户还没有 问
你好,理解的没有问题。 答
其他应收账款和其他应付款同时有余额,月底可以做笔分录调整到其他应收款这个科目么
答: 您好,您要把其他应收账款和其他应付款的余额方向说一下,才好帮您分析解答
老师,你好,关于销售方代垫运费的,我问了会计问上的老师,她说计入应收账款中。而课程上老师计入其他应付款,所以现在我也不知道是怎么样的?老师我还想问,就是问什么不计入其他应收款,因为这个甲公司代垫的运费,站在甲公司的角度,这钱应该收回来
答: 同学,你好,代垫运费已经明确了放到应收或者应付科目,不进其他。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师你好 我想问一下什么时候入应收账款什么时候入其他应收款,还有应付其他应付有什么区别?谢谢
答: 应收账款,一般核算与营业收收入有关的应收;其他应收款,核算与营业收入无关的应收款项;其他应付款是核算与采购业务无关的应付款项。
Kalen Wu 追问
2022-08-10 09:23
meizi老师 解答
2022-08-10 09:27