送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-08-22 15:25

你好,那你汇算清缴的时候调增了吗?当时分录怎么做的?

乐多 追问

2022-08-22 15:31

没有,忘了这码事了,当时是借:主营业务成本,贷:其他应付款-预提费用

郭老师 解答

2022-08-22 15:33

借其他应付款,借主营业务成本负数汇算清缴,没有调整的做这个。

乐多 追问

2022-08-22 15:42

那不需要更改企业所得税年报?

郭老师 解答

2022-08-22 15:46

你好,不修改汇算清交的,也不修改年财务报表。

乐多 追问

2022-08-22 15:49

那我预提的几万块不用交税?算作今年的?今年在往回开成本是吗?

郭老师 解答

2022-08-22 15:50

你好,你有其他的成本可以继续抵扣。

郭老师 解答

2022-08-22 15:50

一企业所得税又不是看这个业务,你看整体的。

乐多 追问

2022-08-22 16:29

目前公司只有员工工资,没有开回来得票,如果把预提费用冲销了就盈利了一万多

郭老师 解答

2022-08-22 16:29

好你在暂估一个费用的。

乐多 追问

2022-08-22 16:53

把成本的预提冲掉,再预提一个费用的?

郭老师 解答

2022-08-22 16:54

你好
是的
是这么做的。

乐多 追问

2022-08-22 17:07

好的,谢谢老师

乐多 追问

2022-08-22 17:10

那每个月做工资5000时都把费用冲5000?

郭老师 解答

2022-08-22 17:10

可以的,可以这么做的。

上传图片  
相关问题讨论
你好,填写在营业外收入里。
2023-04-06 11:42:13
你好,需要看你当地税局对这方面的裁量了 
2022-06-16 14:04:06
你好,截图你的主表和弥补亏损明细表看一下。
2022-05-31 14:02:42
可以的,可以这么做的。
2022-05-30 15:41:46
你好同学,您这个科目具体调整的哪个内容呢?
2022-05-27 09:21:22
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...