供应商多开了发票,公司并且已经抵扣,现在对方要求把多余的发票退回来,怎么处理?

心情
2017-06-21 15:46发布 999+ 次浏览
老师解答
邹老师  |  官方答疑老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-06-21,15:48
你好,开具对应的金额 负数发票冲销
  • 心情 (提问者) : 那做账怎么处理的?
  • 邹老师 (答疑老师) : 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
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你好!是的额,一起退回去
2018-03-27 09:59:16
同学你好,已抵扣的进项发票有问题,供应商跨月开了红字发票,已抵扣的蓝字发票要退回给供应商吗?——是不需 的
2022-01-05 14:49:45
是的,需要寄回去的哈
2023-01-06 16:12:38
同学,你好,是可以退回发票的。你们做红冲处理
2021-11-17 10:50:02
你好,银行存款等科目,贷;原材料,应交税费(进项税额)
2019-06-10 17:10:56
还有其它疑问? 再问一问吧
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未抵扣的发票需要退回给供应商冲红 需不需要将发票一起退回给供应商
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你好!是的额,一起退回去
同学你好,已抵扣的进项发票有问题,供应商跨月开了红字发票,已抵扣的蓝字发票要退回给供应商吗?——是不需 的
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