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供应商多开了发票,公司并且已经抵扣,现在对方要求把多余的发票退回来,怎么处理?
心情
2017-06-21 15:46发布
999+ 次浏览
老师解答
邹老师
|
官方答疑老师
职称:
注册税务师+中级会计师
2017-06-21,15:48
你好,开具对应的金额 负数发票冲销
心情 (提问者) :
那做账怎么处理的?
邹老师 (答疑老师) :
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
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同学你好,已抵扣的进项发票有问题,供应商跨月开了红字发票,已抵扣的蓝字发票要退回给供应商吗?——是不需 的
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同学,你好,是可以退回发票的。你们做红冲处理
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你好,银行存款等科目,贷;原材料,应交税费(进项税额)
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未抵扣的发票需要退回给供应商冲红 需不需要将发票一起退回给供应商
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你好!是的额,一起退回去
同学你好,已抵扣的进项发票有问题,供应商跨月开了红字发票,已抵扣的蓝字发票要退回给供应商吗?——是不需 的
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同学,你好,是可以退回发票的。你们做红冲处理
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未抵扣的发票需要退回给供应商冲红 需不需要将发票一起退回给供应商
老师,已抵扣的进项发票有问题,供应商跨月开了红字发票,已抵扣的蓝字发票要退回给供应商吗?
我公司收到了供应商的发票,但是有问题需要退回给对方冲红(跨月了),未抵扣,是要把发票的抵扣联和发票联都要寄回给供应商吗?
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