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实操学堂
于2022-11-24 10:19 发布 1146次浏览
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2022-11-24 10:20
你好,根据相关的一个准则的规定,咱们做账的时候是根据经济业务发生的情形来做,你这里如果说确实是已经入库了,那么当月没有取得票据,这里是发生的这个业务应该是需要照顾才对的。
陈诗晗老师 解答
正常情况就是你入库的这一个月的月末去进行暂估。
实操学堂 追问
2022-11-24 10:30
没有账单怎么暂估呢?分品种暂估吗?一起做一笔大的分录吗?
2022-11-24 10:31
对方应该有送货单之类的呀,如果说都没有的话,你就根据你自己之前的一个历史经验,确定一个金额去暂估。
2022-11-24 11:03
那以后入库的产品我管上游先拿个结算单,先暂估一个不含税的成本入账,提货后拿到发票时再红冲暂估,根据发票上的实际金额入成本了进口货物清关入库后, 做库存商品暂估时,贷方是应付账款吧?因为款入库时还没付呢,提货时才付的
对的,你这里的处理没问题了,正确的。
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陈诗晗老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
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陈诗晗老师 解答
2022-11-24 10:20
实操学堂 追问
2022-11-24 10:30
陈诗晗老师 解答
2022-11-24 10:31
实操学堂 追问
2022-11-24 11:03
陈诗晗老师 解答
2022-11-24 11:03