有一笔加工费用前两个月把增票开齐给销货方了,可这个月给加工的票刚进齐付完款,怎样做帐?

从容的鞋子
2017-07-07 16:28发布 968 次浏览
老师解答
李爱文老师  |  官方答疑老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
2017-07-07,16:31
开票时,
借:应收账款——XX公司
贷:主营业务成本
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
同时结转成本
这月收款时
借:银行存款
贷:应收账款——XX公司
  • 李爱文老师 (答疑老师) : 加工费的成本应该结转走就行了
相关问题讨论
这个是要走外帐的,是要个人加工点去税局代开加工费发票的。
2018-09-12 11:17:46
您好,可以的,但是不规范,也不匹配啊。
2018-05-06 15:10:57
你好,制造费用是单位自己发生的,委托加工物资-加工费是委托对方单位发生的加工费
2018-07-10 15:28:17
你和你收到普通发票是一样做账,只不过要纳税调增
2019-11-25 08:54:27
你好!计入加工产品的成本就可以的
2018-10-17 09:42:44
还有其它疑问? 再问一问吧
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加工厂外发出去给个人加工的加工费,走帐是内账还是外帐,金额多的情况下可以走临时工工资,做外帐成本费用吗
立即提问
这个是要走外帐的,是要个人加工点去税局代开加工费发票的。
您好,可以的,但是不规范,也不匹配啊。
你好,制造费用是单位自己发生的,委托加工物资-加工费是委托对方单位发生的加工费
你和你收到普通发票是一样做账,只不过要纳税调增
你好!计入加工产品的成本就可以的
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