送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-12-01 19:40

你好,纳税调整明细表扣除项目30栏填写帐载金额需要调增的,如果调增之后有盈利的,你需要补税,补税需要交纳滞纳金的。

坦率的项链 追问

2022-12-01 19:42

如果是前两年多提的费用呢,还可以在今年汇算清缴进行调增吗?会不会有税务风险啊

郭老师 解答

2022-12-01 19:49

可以的哟,如果你当年有盈利的话,有补交税款的风险

坦率的项链 追问

2022-12-01 20:01

那调增的这个费用,是按今年的政策缴税,还是按计提的那年的政策缴税呀?因为今年疫情小微企业都有税费减免,但是计提那年没有这个政策

郭老师 解答

2022-12-01 20:01

今年调整按照今年的,在哪一年调整按照哪一年的,所属期看哪一年的。

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学员您好。以前年度损益调整后,需要处理所得税。具体会计分录的处理要看您调整的以前年度损益调整是在借方还是贷方,如果是借方,则会计分录为,借,应交税费——应交所得税 贷,以前年度损益调整。如果以前年度损益调整在贷方,则做相反分录。
2020-04-29 20:53:44
你好,去年卖出去的东西今年退回来是这样做分录,不涉及以前年度损益调整的 借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目 借;库存商品 ,贷;主营业务成本 不考虑去年所得税影响,只是影响今年的
2019-07-04 11:34:12
你好,以前年度损益调整就是对以前年度损益事项调整,需要通过这个科目核算 报所得税怎么填(是 季度所得税申报的时候吗?)
2020-07-11 14:40:29
你要不修改去年的年报,在今年用主营业务收入红冲
2019-11-22 16:51:20
您好 请问您缴纳企业所得税的时候也缴纳了滞纳金么
2019-06-19 11:17:51
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