送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-12-08 12:01

借库存商品
贷银行存款

ぃ 轻媌惔冩 ぃ 追问

2022-12-08 13:33

那收到票后的处理呢

郭老师 解答

2022-12-08 13:38

借应付帐款
贷库存商品,
借库存商品应交税费、应交增值税进项,贷应付账款。

ぃ 轻媌惔冩 ぃ 追问

2022-12-08 13:43

已经付款了啊,
付款时:借预付,贷银存   
收到货时:借库存商品,贷预付账款   
收到票时:借库存商品  贷预付(负数)  借:库存商品  进项,贷预付,这样行吗

郭老师 解答

2022-12-08 13:46

可以的
可以这么做。

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相关问题讨论
你好 计入在建工程 完工转固定资产。 没有发票 你汇算记得把折旧额调增处理
2020-06-15 10:05:22
没有发票,这个费用不能税前扣除
2019-12-17 09:30:48
您好 一般汇算清缴前应该取得上一年的发票
2019-08-27 21:05:49
您好!这个没有好办法。你问下税局,看你们能不能开收购发票
2017-12-27 15:13:57
你好,借管理费用,办公费贷银行存款,汇算清缴的时候调整就可以的。
2021-11-05 12:19:38
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