送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-07-12 14:18

你好!跟暂估的分录一样,只是金额写负数。 
另外,不允许跨年的。跨年的还没有收到发票的,在汇算清缴的时候调增

香水百合 追问

2017-07-12 14:34

如果暂估的金额和发票金额不一致时,该怎么处理?冲完暂估后是不是还有一笔账务处理呢?那收回发票领用的那笔就不需要做账务处理吗?

宋生老师 解答

2017-07-12 14:49

你好!红字冲减暂估的,然后按发票来就可以了。如果你已经领用了,并且不一致的话是需要调的

上传图片  
相关问题讨论
你这是具体发生的什么业务呢
2022-03-14 10:16:31
你好,一般是这样的哦
2019-11-25 10:44:25
借:应收账款 贷:主营业务收入 借:库存商品 贷:应付账款 借:主营业务成本 贷:库存商品
2015-11-03 15:56:13
您好,第2是正确的。
2017-05-25 23:59:11
对 你写的分录 是对的 是借主营业务成本,贷库存商品
2019-03-26 15:51:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...