送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-07-21 21:36

你好,是不是缴纳了没有计提    借;其他应付款――残保金  贷;银行存款

精灵 追问

2017-07-21 21:44

@邹老师:你的意思是本、如果提取的话: (1)提取时 借:管理费用--残保金 贷:其他应付款--残保金 (2)上交时 借:其他应付款--残保金 贷:银行存款(或现金)这样是吗?那现在我该怎样处理?

邹老师 解答

2017-07-22 09:05

你好,是的 
你现在补计提就是了  借:管理费用--残保金 贷:其他应付款--残保金

上传图片  
相关问题讨论
借方25万多?这样的话,等于是其他应收款了。四个人,欠你们单位钱。 这样的话,要不用营业外支出冲掉(不能税前扣除) 要不 叫那四人 拿票过来 通过成本费用 冲抵的哦
2020-04-02 16:09:23
您好!这个说实话,没有好办法。只能以后慢慢有钱了就冲一点
2018-07-09 11:14:27
你好,是不是缴纳了没有计提 借;其他应付款――残保金 贷;银行存款
2017-07-21 21:36:28
如果在年底没有归还的话,这个是按照20%缴纳个税。
2020-02-14 22:13:49
您好,根据图片,相加即可
2021-07-04 11:47:26
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...