送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-07-24 13:33

你好,其实没有必要,预收156300借方余额,就是应收

哦买嘎 追问

2017-07-24 13:35

那他还我156300的时候   借:银行存款 156300  贷:预收账款 156300 吗?

邹刚得老师 解答

2017-07-24 13:40

你好,是的,收到尾款就是这样处理

哦买嘎 追问

2017-07-24 13:53

销售商品产生的运费计入什么科目

邹刚得老师 解答

2017-07-24 13:54

你好,计入销售费用核算

哦买嘎 追问

2017-07-24 13:54

老师购进货物的运费是要核算到成本吗?

邹刚得老师 解答

2017-07-24 13:57

你好,可以计入货物成本或管理费用 
两种处理方式都是可以的

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相关问题讨论
你好,是实现收入分录吗
2017-11-09 12:57:43
不含
2017-03-20 16:45:51
你好; 那你直接调整一笔即可 :借 主营业务收入; 贷应交税费-应交增值税 即可 ; 预收账款借方是没有错误的嘛
2022-04-12 09:31:59
您好,您的理解非常正确。无论对方是否需要发票,您都应确认收入,申报增值税。
2020-06-21 13:45:36
可以将之前确认的分录整体红冲,多缴的增值税可以申请退税,印花税不退税的。
2018-08-18 00:05:47
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