送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-09-06 16:13

你好,借;管理费用-业务招待费1000 
贷:现金 1000 
这样做账务处理就是了

冰百合 追问

2017-09-06 16:16

不对吧,我是一般纳税人,发票已经去扫描认证,应该做进项税额转出的63.6才对吧。

邹刚得老师 解答

2017-09-06 16:17

你好,这个不能认证,认证了是需要做转出 的 
借;管理费用-业务招待费   贷;应交税费——进项税转出

冰百合 追问

2017-09-06 16:18

好,谢谢邹老师,明白了

邹刚得老师 解答

2017-09-06 16:21

不客气,祝你学习愉快,工作顺利!

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相关问题讨论
您好 可以直接这样写分录 借:管理费用-业务招待费 贷:银行存款 然后勾选平台做勾选不抵扣操作就好了
2019-11-29 16:43:41
你好,对的~业务招待费的进项税额及转出是这样做的
2019-01-05 16:33:21
您好 这样账务处理正确的
2019-09-03 11:23:53
你好! 年底汇总做分录冲销 借应交税费…应交增值税(进项税额转出) 贷应交税费…应交增值税(进项税额)
2020-05-15 09:57:15
同学你好,进项和销项都需要在月末转到已交税金里,然后贷方下个月缴纳,借方留底后面抵扣
2020-05-14 13:28:39
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