送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-11-17 13:35

您好!你可以做暂估。借固定资产 暂估 贷应付账款

Zzz7 追问

2017-11-17 13:36

那收到发票之后怎么处理 进项税啥的

宋生老师 解答

2017-11-17 13:37

您好!你收到后红字冲减暂估的。然后借固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应付账款

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相关问题讨论
您好,会计分录: 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
2022-05-05 17:24:48
您好 这样写分录可以的 但是计提的折旧金额不能企业所得税前扣除
2022-02-10 21:37:37
你好 借固定资产 进项税贷 银行存款 长期应付款 。先暂估入账 。 按月付款 :借长期应付款 贷银行存款
2021-04-02 08:33:50
同学你好 发票也是分开开的吗
2021-05-20 10:12:51
您好!你可以做暂估。借固定资产 暂估 贷应付账款
2017-11-17 13:35:24
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