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去年预提暂估费用,今年收到了发票,要红冲这笔费用,重新按发票做账吗?如何做分录?借:管理费用-其他 贷:其他应付款-预提费用
公司支付员工宿舍租金,发票由房东自己开的,我收到发票时,借:管理费用 贷其他应付款是这样吗?然后,房产税是房东自己垫付,公司给他报销。这个费用如何做分录?
如果员工出差自己付的差旅费,现在票据拿回来了,但是公司还没给报销,是这样做分录吗?借:其他应付款-××员工贷:管理费用-差旅费如果不对请老师告知如何做
今年公司的租金没有付,是年底一次性付的,具体付多少钱还没有定,我可以按照去年的房租费除以12的金额,先每个月做分录:借管理费用—房租 贷其他应付款 吗?


邹老师 解答
2017-11-17 15:20
邹老师 解答
2017-11-17 15:21
棋^ε^霁 追问
2017-11-17 15:22