老师,发票这么开的应该怎么交个税啊 问
你好,发票上面有备注支付企业代扣代缴吗? 答
租赁结束使用权资产科目怎么处理 问
借:固定资产(如果符合转为自有固定资产条件) 累计折旧(对应使用权资产累计折旧额) 使用权资产减值准备(若有) 贷:使用权资产 答
老师你好,银行提取备用金在现金流量表里怎么填写, 问
您好,支付与经营业务相关的现金流量 答
老师其他业务收入中的 出租资产类 不算收入准则? 问
您好,是的 出租无形资产的租金收入也是企业的收入,只是出租无形资产的租金收入不适用收入准则(因为现在执行的是租赁准则);不适用收入准则不代表就不是收入, 答
小规模餐饮服务,酒类经营,执照上只有这两个内容,能 问
你好,没有这个经营范围的,如果你想要开,你问你税务局偶然业务允许你们自己开吧,只要允许开就行。 答
直接计入公司的电费处理 借:管理费用——电费 借:制造费用——电费 贷:银行存款 20000 这里两个借,是不是要看公司什么情况用哪个借对吗?
答: 借:管理费用——电费 借:制造费用——电费 贷:银行存款 20000 就是车间用电计入制造费用——电费,就是管理部门用电计入管理费用——电费,这两种电费都是有的
老师,我们公司上个月做了一笔银行对应的科目挂错的账做错了。这个月直接冲销上个月的这笔账,然后重新做一笔准确的账,这样做就冲销了银行存款一正一负。这个是不是不对的?如下:冲销:借:管理费用 -1200贷:银行存款 -1200调整借:制造费用 1200贷:银行存款 1200
答: 你好!可以这样处理的没有关系。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,问下,六月份前的制造费用,管理费用,在六月份用银行存款支付,之前都没有收入,这个账务怎么处理?还有报表
答: 你好,借 制造费用 管理费用 贷 银行存款
老师好,1、收到这张支票头,速成班老师教得分录是借:管理费用561.6,制造费用6458.4,贷:银行存款7020,为什么不用算进账税的呢?2、是不是支票头是直接按金额去算,不用算进账税呢?谢谢。
你好老师,在写银行存款日记账的时候,这一笔业务是支付电费,分别计入管理费用和制造费用,在对方科目中两个是分开写两行,还是在一行里写两个