送心意

家权老师

职称税务师

2023-03-29 16:09

暂估入库 
借;固定资产
贷:应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借:应付账款-估价-供应商   
应交税费-增值税-进项(一般纳税人)
贷:应付账款—结算户-供应商

Lili 追问

2023-03-29 16:12

老师我第一步也是正确的对吗?我们应付账款没有设供应商暂估,二级直接是暂估。老师不暂估可以吗?

家权老师 解答

2023-03-29 16:13

可以暂估的,按不含税金额

Lili 追问

2023-03-29 16:31

谢谢老师

家权老师 解答

2023-03-29 16:31

不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!

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相关问题讨论
 你好;           借固定资产;  进项税 贷 其他应付款 -股东   
2022-09-13 10:39:43
同学你好 做固定资产清理 一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理        累计折旧        贷:固定资产 二、 借:应付账款        贷:固定资产清理
2021-12-16 08:59:20
你好,分录是正确的。
2020-07-06 17:23:18
你是购买固定资产未付款吗
2018-12-03 09:16:53
这个没有付款做借其他应付款 卖家/应付账款卖家没有取得发票才做其他应付款暂估款或者是应付账款暂估款
2020-06-08 10:50:17
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