老师,请教我们有个劳务分包合同签订日期是2022年, 问
你好,这个劳务已经完工了吗? 答
汇算清缴是个税和企业所得税都要汇算清缴吗?每年 问
是的 综合所得每年六月底之前 企业所得税汇算清缴是五月底之前 答
A公司的普通员工是B公司的法人和股东,A公司和B公 问
A公司的普通员工是B公司的法人和股东,A公司和B公司,不是关联公司 答
老师,请问税和费什么情况下记入成本,如何区分 问
你好,如果是一般纳税人,收到的专票,允许抵扣增值税的时候,这时候需要加税分开,其他的情况下都是加税合计。 答
老师我们公司是小规模纳税人,季度报税,但是每个季 问
您好,请问有什么可以帮助到您? 答
我司跟供应商互为购销关系,应收账款借方余额5万,应付账款贷方余额10万,后续只保留我司向对方采购关系,想把应收的5万直接抵欠款10万,要做什么分录调整呢?直接这样可以吗?借:应付账款 5万 贷:应收账款5万
答: 你好,可以这样做调整抵消分录
现在要调应收和应付的账,1、应收账款,客户余额是3000,我们的余额是2000,以客户的余额为准调账,2、我们的余额是5000,客户的余额是6000,以我们的为准调账3、应付账款,我们的余额是4000,供应商的余额是2000,以我们的为准调整账目。4、我们的余额是7000。供应商的余额是9000,以供应商的余额为准调整账目。以上四种情况调账分录怎么做呀?
答: 你好,这些你方余额与对方余额不一致是记账错误,还是什么原因造成的?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,请问下我们的供应商也是我们的客户,在做供应商的时候做的应付账款,那我们卖货给他是做应收账款-某供应商,还是直接用应付账款呢?分录怎么做呢
答: 你好 一个公司的不同业务需要分开核算 也就是和其他正常交易一样分别确认应收和应付
老师,我不明白,比如应付账款贷方给供应商6万,供应商又向我们买商品两万就应收账款2万,我们最后实际付4万给供应商,这个应收应付要做同一个科目,分录要怎么写?
老师,我公司有个客户,即是客户又是供应商,从我公司拉走的货物未付款抵他们供应的原材料款,该怎样做分录?应收账款和应付账款可以对冲么?
客户的应收账款,客户直接在供应商的卡机上刷卡,算付给供应商应付账款里的一部分钱,这个怎么做分录呀!供应商的款是上月的,这个月结
水精灵 追问
2017-12-03 15:05
王雁鸣老师 解答
2017-12-03 15:06
水精灵 追问
2017-12-03 15:08
王雁鸣老师 解答
2017-12-03 15:09
水精灵 追问
2017-12-03 15:11