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优雅的柚子
于2023-04-14 11:23 发布 547次浏览
薇老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2023-04-14 11:35
你好,二边的数字计算结果一致,才能对上余额。只有一家家核对明细,二边的明细对齐,余额自然就全对上。
薇老师 解答
2023-04-14 11:50
调账,先要找出差异原因,根据原因才能调整账务的。
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内账,一本现金流水,一本进销账,每月应付账款,老板要知道内账的利润,怎么入手?
答: 同学你好 那就是收入减去成本费用
内账的应付账款24000,付了20000,那4000已经同意不要付了,那4000怎么处理?
答: 你好,不需要支付的部分计入营业外收入
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
内账,后面补前面应付账款税点的分录
答: 你好; 借管理费用-税费支出贷银行存款。 支付的税额这样 挂
你好,问下外账和内账的应收应付款一直吗?如果不一样为啥不一样呢
讨论
内账中,应付账款对账和对方不一致,怎样调账
老师你好!有内帐应付账款是跨月支付的,我做2月的帐,怎么反应啊,还是算不支付啊,就是3月3曰支付的,我做Z月份的帐务,怎样反应啊
请问公司内账,应付账款比实际要多很多,该怎么调账账?
因我公司要重建账套,因为应付款还没整理好,能否先不入期初数内账的
薇老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
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薇老师 解答
2023-04-14 11:50