
老师晚上好,我想请教你,我有个单位5月份银行己收款52000元,6月份才开发票给对方,但是开的发票不是52000元,而是43000元,那怎样处理?分录怎样做呢??谢谢!
答: 你好!五月份借银行存款贷预收账款。六月份借预收账款贷主营业务收入应交税费。 差额在预收账款里挂着就可以,以后你还要开发票吧。
拉卡拉代收款,然后给我们开发票分录怎么做?
答: 你好! 拉卡拉是收取手续费,开手续费发票给你们吗?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
销售商品已经发货了,也收款了,但未开发票给对方,请问如何入帐如何做分录的呢?
答: 同学你好 销售商品已经发货了,也收款了,但未开发票给对方 借,银行存款 贷,主营业务收入 贷,应交税费一应增销项

