医药制造业!收到项目合作金,已进其他应付款,给对方开取6%的服务费增值税专用发票,具体分录该如何做?摘要改如何写最为好?袁老师和宋老师的回答,不太一样,那种分录的做法才是正确的?

饱满的河马
2017-12-19 15:42发布 840 次浏览
老师解答
邹老师  |  官方答疑老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-12-19,15:42
你好,既然是合作金,就不应当开具发票的
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可以,也可以用其他应收科目
2016-01-14 16:59:35
借;团队活动 贷;应交税费(进项税额转出 )
2017-07-20 09:27:51
代收代付给你开了发票吗 应该开给分公司
2019-10-06 10:32:29
借:成本等 贷:应付账款 借:其他应付款
2017-05-19 10:18:54
你好,普票和专票是这样的做法没错
2020-05-10 13:21:24
还有其它疑问? 再问一问吧
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支付仓租费 开了增值税专用发票 分录:借:其他应付款 贷:银行存 借:管理费用 应交税费—应交增值税(进) 贷:其他应付款 这样做对吗
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