送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-12-21 14:51

您好!借管理费用-水电费 贷应付账款 
支付的时候,借应付账款 贷银行存款 
拿到发票实际上是直接贴到第一个凭证里面

Scarlett 追问

2017-12-21 14:53

老师,对方给的发票我司是可以抵扣的

宋生老师 解答

2017-12-21 14:55

您好!那你红字冲减一开始计提的,然后借管理费用-水电费 应交税费-应交增值税(进项税) 贷应付账款

Scarlett 追问

2017-12-21 15:13

比如老师您的意思是,9月份的租金18506.5、8月份水电费841在9月份计提(此时发票未到),借:管理费用-租金18506.5,管理费用-水电费841,贷:其他应付款19347.5.       10月份支付时,是做借:其他应付款19347.5,贷:银行存款;     11月份发票到了,是如何做呢

宋生老师 解答

2017-12-21 15:14

您好!11月发票到了,你红字冲减9月的凭证,分录还是一样的,只是金额写负数。 
然后再做一个正确金额的凭证

Scarlett 追问

2017-12-21 16:28

老师,企业在10月份交的保费-企财险和土地评估费用该计入什么科目,

宋生老师 解答

2017-12-21 16:31

你好!计入管理费用-服务费

Scarlett 追问

2017-12-21 16:33

老师,都计入服务费吗?有发票可抵扣的

宋生老师 解答

2017-12-21 16:35

你好!如果可以抵扣,就分别计入管理费用-服务费和应交税费-应交增值税(进项税额)

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