送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-01-02 17:40

借;固定资产   贷;银行存款等科目

妈妈咪 追问

2018-01-02 17:41

没有付款直接转入我们分公司

邹老师 解答

2018-01-02 17:42

借;固定资产  贷;营业外收入

妈妈咪 追问

2018-01-02 17:43

我可以这样做不:借:固定资产 18000 累计折旧 10000 贷:其他应付款 8000

邹老师 解答

2018-01-02 17:44

你好,分公司取得借方是没有累计折旧的

妈妈咪 追问

2018-01-02 17:45

那我是按净值入账吗借:固定资产  8000 贷:其他应付款 (因为这笔净值款到时要交给总公司的)

邹老师 解答

2018-01-02 17:46

你好,可以按账面净值入账核算

妈妈咪 追问

2018-01-02 17:48

因为我们要入到固定资产模版里的,那这样子的话模版同账上的数就不统一了。(我做的是内账)

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