送心意

家权老师

职称税务师

2023-07-25 14:43

是的,转入管理费用就是

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你好,既然做回冲了,肯定是收到发票了。冲回,借管理费用(负数)贷应付账款—暂估(负数);再按照发票,做借管理费用,贷应付账款XX公司。对管理费用如果金额没变化,是没影响的。
2025-01-11 20:02:08
借银行存款1000, 应付账款5000 贷,利润分配未分配利润。
2022-04-06 10:38:16
学员您好,多出的10000要做以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 10000 预提费用 30000 贷:银行存款 40000
2022-02-09 18:48:55
你好同学这些钱是借:银行存款 贷:应付账款 同学,归还就是相反的分录同学
2021-01-08 13:25:56
你好, 如果您是付款方,这个分数可以,
2020-09-18 11:03:22
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