
请问我暂估管理费用 是借:管理费用 贷:应付账款-暂估 冲回分录怎么做?冲回是做成 借管理费用负数 贷应付账户负数 还是借管理费用负数 借应付账款哪一种好一点,有没有什么区别,对后续结转和显示在报表上面有什么影响?
答: 你好,既然做回冲了,肯定是收到发票了。冲回,借管理费用(负数)贷应付账款—暂估(负数);再按照发票,做借管理费用,贷应付账款XX公司。对管理费用如果金额没变化,是没影响的。
老师您好,是这样的,去年公司发生了一笔业务,我做的分录是借:管理费用6000 贷:应付账款 6000但是今年对方把发票拿回去红冲了,又重新给我们开了一张5000的票,同时退款1000元给我们,这个账我应该怎么调呢
答: 借银行存款1000, 应付账款5000 贷,利润分配未分配利润。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我们订了一卡通,用于学生超市、食堂吃饭用,卡到时借:管理费用 贷:应付账款-联通 后又收到学生的卡费 借:银行 贷方写什么分录,这些卡到时学生毕业后全部收回,钱收上后也都付给联通公司了,求指教会计分录
答: 你好同学这些钱是借:银行存款 贷:应付账款 同学,归还就是相反的分录同学
老师请问 我们公司每年6月支付上年5月到本年5月的房租,我现在做去年12月账,计提管理费用房租1万贷应付账款-对方1万,这个分分录合适吗?总感觉这样没有发生就计入应付很乱
借:管理费用-暂估 ,贷:应付账款-暂估,做了暂估的凭证,后来发票进来了,这个暂估的需要红冲吗,还是说不要红冲也可以,在暂估的凭证后面贴上进来的发票就可以了
老师,想请教个问题:19年7月份的分录做错了,应该是借:管理费用 贷:应付账款 结果做成了 :借 :管理费用 贷:现金,2020年9月我应该如何调整账

