借:管理费用--水电费贷:其他应付款;借:其他应付款贷:银行存款
调整当期水电费用
您好,是的,一般情况下,是这样处理的。如果没有计提的,实际缴纳时,收到发票,直接记入费用就行了。借;管理费用-水电费等科目,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷;现金或者银行存款。
借:管理费用(负值)借:其他应收款;借:管理费用--工资,贷:应付职工薪酬;借:应付职工薪酬,贷:其他应收款
您好!借管理费用-水电费 贷应付账款。就可以了。
然后员工报销的时候,借应付账款 贷现金。