老师,我上个月暂估了原材料,这个月发票回来了,我应 问
暂估入库 借;原材料 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商 原材料(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 答
老师,分公司非独立核算,申报这块怎么申报?资产负债 问
除了所得税合并在一块其他的都是自己申报自己的 财务报表和所得税的都是合并报表。 答
延续之前个税申报都是这个月申报,这个月发放。好 问
你好,这个月零申报一个月就行。 答
老师弥补以前年度亏损怎么算,我们现在是第七年了 问
你好,麻烦发下A106000表单 答
你好老师!个体户要不是定期定额户,那是不是和企业 问
同学,你好 是的,需要做账 答
如何上社保,退社保,取消社保
答: 您好,去社保局用劳动合同备案,增加人员上社保。社保一样带上员工辞职报告或者公司辞退报告,合同办理退保
计提社保社保,缴纳社保的分录?
答: 你好 计提,借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—社保 缴纳,借:应付职工薪酬—社保 ,其他应收款(个人负担部分), 贷:银行存款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,你好,公司有一离职员工,当时社保交错了,后来相关人员去社保办理了退保手续 ,当时把钱退到了公司社保专户里,金额6千元。这个钱没办法转到公司银行账户,我们直接从公司 银行账户退了6千给员工。因为公司社保专户里有6千块钱,所以下次交社保时我们会少打6千到社保专户里。那么现在我们有几个问题: 1、退款到公司社保专户里需要做账吗,要的话要怎么做。 2、公司退给员工是不是直接冲以前的费用。借:管理费用-社保 -4500,其他应付款-个人应交社保 1500 贷:银行存款6000
答: 3、下次交社保时,比如说社保单上是1万,其中个人3千,公司7千,正常的做法是打款一万到社保专户里。入管理 费用 的也是7千。但是现在因为有这笔退款,我们只需打款4千到社保专户里,那么这个时候我们又要怎么处理,麻烦老师告知下完整的分录 ,谢谢