老师好,支付业务费没有发票的是不是在企业所得税 问
是的对的,是这么做的 答
老师 我想问下 就是我这边购买的项目报名费 问
同学您好,可以的。可以先计入费用,汇算清缴的时候调增就行。 答
你好老师A公司预付款你好老师公司预付的借款 都 问
正常的,应该是其他应付款吗? 答
请问小会计准则下,税会差异怎么进行会计处理及税 问
您好,您具体指的是什么税会差异呢?指的是纳税调整吗 答
你好,老师,帮看下这两个问题,1、增值税,80*6%=4.4万, 问
你好,请问你这边具体问题是? 答
机械暂估入账的会计分录 借:固定资产 --暂估入账 贷:应付账款---暂估入账 机械租入的暂估入账 借:管理费用--暂估入账 货 :应付账款---暂估入账 这样做对吗?
答: 您好,两个分录是最的。
老师好,买固定资产,没有付款借 固定资产 贷 应付账款 暂估付了款借 应付账款 暂估 贷 银行存款分录对不对?
答: 这个没有付款做借其他应付款 卖家/应付账款卖家没有取得发票才做其他应付款暂估款或者是应付账款暂估款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
22年12月份 做了一笔暂估:借:管理费用-暂估 100万 贷:应付账款-暂估100万 1月收到部分发票,会计处理如下:先冲红部分 再录入正数部分 可以吗 如下借 :管理费暂估 -18万 贷 应付账款-暂估 -18万 借:管理费-办公费18万 贷:应付账款-某公司 18万
答: 同学你好 这个可以的哦
张艳老师 解答
2018-01-18 21:31
张艳老师 解答
2018-01-18 21:32
鱼儿 追问
2018-01-18 21:42
张艳老师 解答
2018-01-19 09:42
鱼儿 追问
2018-01-21 12:12
鱼儿 追问
2018-01-21 12:14
张艳老师 解答
2018-01-21 13:50
鱼儿 追问
2018-01-21 14:42
张艳老师 解答
2018-01-21 14:43