送心意

小锁老师

职称注册会计师,税务师

2023-09-19 15:01

您好,这个没有其他条件了把同学

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相关问题讨论
您好, 一般纳税人不得开具增值税专用发票的情况有以下几个: (1)向消费者个人销售货物、劳务、服务、无形资产或者不动产。 (2)适用免征增值税规定的,国有粮食企业除外。 (3)提供经纪代理服务向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费,不得开具增值税专用发票。 (4)提供旅游服务,选择差额扣除的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的旅游费部分不得开具增值税专用发 票,可以开具普通发票。 (5)金融商品转让,不得开具增值税专用发票。 (6)有形动产融资性售后回租服务的老合同,选择扣除本金部分后的余额为销售额时,向承租方收取的有形动产价款本金,不得开具增值税专用发 票,可以开具普通发票。 (7)商业企业一般纳税人零售的烟、酒、食品、服装、鞋帽(不包括劳保专用部分)、化妆品等消费品不得开具专用发票。
2020-10-16 14:00:02
您好 解答如下 借:应收账款 271200 贷:主营业务收入 240000 应交税费-应交增值税(销项税)31200
2024-01-20 16:53:20
同学你好 (1)该笔业务需要在以下子系统中填制相关单据: 1.销售管理系统:用于记录销售订单、发货单、销售发票等销售相关单据。刘玲需要在此系统中填制销售订单、发货单和销售发票,并确保相关信息准确无误。 2.存货管理系统:用于管理企业存货的收发存业务。刘玲需要在此系统中填制出库单,记录A产品的出库信息。 3.采购管理系统:虽然本案例中没有涉及采购业务,但如果企业启用了该系统,刘玲需要在此系统中填制采购订单、入库单等采购相关单据。 4.财务系统:用于记录企业财务信息,如销售收入、销售成本等。刘玲需要在此系统中填制收款单,记录收到的款项信息。同时,根据销售系统和存货系统生成的相关单据,自动或手动生成确认收入以及结转销售成本的凭证。 (2)该笔业务的业务处理流程如下: 1.在销售管理系统中,刘玲根据客户订单填制销售订单,并指定相应的发货日期和运输方式。 2.在确认销售订单无误后,刘玲根据销售订单填制发货单,并通知仓库进行发货。 3.仓库管理人员根据发货单进行发货,并在存货管理系统中填制出库单,记录A产品的出库信息。 4.刘玲在销售管理系统或财务系统中填制销售发票,并确保发票信息与销售订单和发货单一致。 5.财务人员在财务系统中根据销售系统和存货系统自动或手动填制确认收入以及结转销售成本的凭证。确认收入凭证的会计分录为:借:应收账款/银行存款贷:主营业务收入应交税费-应交增值税-销项税额结转销售成本的凭证的会计分录为(假设A产品的成本为300元/件):借:主营业务成本贷:库存商品-A产品
2023-12-26 15:59:38
同学你好,此题具体的问题是什么?
2023-11-12 16:06:49
1.2020年11月1日,研发活动结束并形成非专利技术:借:无形资产 50贷:研发支出-资本化支出 50 2.2020年12月1日,将非专利技术出租给乙企业:借:银行存款 3.15 (2.5%2B0.153)贷:其他业务收入 2.5应交税费-应交增值税-销项税额 0.65 (0.154%2B0.05) 3.每月末收到租金:借:银行存款 2.5贷:其他业务收入 2.5 4.2022年12月30日,出售非专利技术:借:银行存款 55.12贷:无形资产 50应交税费-应交增值税-销项税额 5.12 (3.12%2B2)借:其他业务成本 20 (50/5*2)贷:无形资产累计摊销 20
2023-11-08 09:08:14
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精选问题
  • 出口退税率为零,开出口发票税率为13%、10%、9%、6

    出口退税。出口免税,就是出口这个环节免予征收增值税,即不用像内销那样按13%、9%、6%等征收增值税。而出口退税,就是要退还以前环节缴纳的增值税。这种情况在具体计算时可以再细分为“免退税”和“免抵退税”。其中,“免退税”主要适用于没有生产能力的外贸企业,虽然这些企业也可能涉及内销缴税问题,但是由于其出口的商品是买进来的,而买进来的时候都是有发票的,可以明确区分哪些是出口、哪些是内销,所以,在计算的时候出口和内销两部分其实是分开来算的,就出口部分而言,由于不涉及内销,自然就不存在“抵”的问题了。而“免抵退税”则主要针对生产型企业以及部分营改增企业,由于企业在生产过程中所耗用的原材料、劳务等所负担的进项税往往难以在出口商品和内销商品之间明确区分,所以在计算出口退税时就要和内销一并进行考虑,要先把内销的部分给抵消掉,剩余的部分国家才会退还给企业。

  • 老师,我想问一下,以前年度的记账凭证做错了,现在红

    你好,库存现金退回来了吗?或者是支付了吗?没有的话你别做库存现金,具体的是什么原因?

  • 进项票如果低于什么比例会预警还是只要进项比销

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  • 老师,4月份我预交了增值税1.5万及附征 共1.68万,我

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    你有贷款是吧 然后自动扣款

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