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李艳杰
于2023-10-17 09:32 发布 223次浏览
玲老师
职称: 会计师
2023-10-17 09:35
你好如果收到对方的返利的发票,咱就是红冲成本,如果没有收到发票,那咱就转到营业外收入就可以了。
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应付账款期初数没有对相差很大,年初怎样调账
答: 你好,期初数不对,应当重新建账,录入正确的期初数才是的 ,而且你的差异很大,原则上是必须核对好期初从新录入了
多做应付账款怎么调账和写摘要
答: 您好,您说的多做是什么意思?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
多年前应付账款如何调账
答: 税务稽查时发现多年前一笔“应付账款”没有结转收入,补缴各种税金后,“应付账款”该如何调整?
老师好,就是公司很多以前年度的应付账款,很多是付了款没有冲,因会计更替太多,账就一直挂着,现在有的找的了付款记录,如何调账呢?
讨论
应付账款借方有余额,导致期末借贷方不平,要怎么调账 是上一年的应付账款借方余额没转到下一年,借贷方不平,那要做什么会计分录调整
应付账款借方有余额,导致期末借贷方不平,要怎么调账
老师,我3月份暂估了一批原材料,当时是:借原材料30000贷应付账款-暂估30000,现在收到发票38500的发票,这个月应该怎么调账
想咨询一下老师,公司有100多万的应付账款是之前的会计调账80万,40万对方给的商业返利。导致应付账款一直挂在账上。这种情况我怎么处理。公司不欠货款。
玲老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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