老师增值税税负,当月要交的增值税除以当月的不含 问
是的,就是那样计算的 答
老师 我们属于建筑行业 供应商开出发票为“*建 问
您好,对的,这样就可以抵扣的 答
固定资产初始入帐中包含管理费用 运费等。 在固 问
http://www.sxzwfw.gov.cn/icity/govservice/specialZone/establishmentEnterprise?eqid=aa966bc80019ac85000000026440c537 这个网站里面登陆进去 答
老师,我们跟分公司签的合同,然后总公司给我们转款, 问
你好!这个没关系的了 答
下列有关函证银行账户目的的说法中,正确的有( ) 问
A,B,C 选项D错误:函证银行存款是为了了解银行存款的存在,了解企业账面反映所欠银行债务的情况,并有助于发现企业未入账的银行借款和未披露的或有负债。其目的不包括分析利息收入的合理性。 答
老师,你好我们公司收到一张银行承兑汇票15万元,然后找的其他公司贴现(没有买卖交易)贴现后,对方公司把钱打到我们老板私户的。那我做外账的时候是这样写分录吗转让票据时借:应收账款 15万待:应收票据 15万收到贴现后借:库存现金 15万贷:应收账款 15万因为库存现金肯定不能有很大的金额,前期做账的时候其他应付款-股东有100多万然后可以再做一笔下面的分录,把库存现金冲掉吗?借:其他应付款-股东 15万贷:库存现金 15万或者说我上面这样操作不对,怎么处理比较好
答: 可以,不过公户私户不分家,需要逐步减少
就是这个业务:公司收到50万银行承兑汇票,用银行存款支付兑换,按理手上应该有50万的承兑,现在承兑又交给老板了,实际手上没有这50万的票了,(相当于付给老板一样),原来老会计有挂其他应付款—老板科目,你好!就是这个业务:公司收到50万银行承兑汇票,用银行存款支付兑换,按理手上应该有50万的承兑,现在承兑又交给老板了,实际手上没有这50万的票了,(相当于付给老板一样),原来老会计有挂其他应付款—老板科目都是收到承兑后,老板哟哟拿走了,实际没有了
答: 这样做是对的,挂其他应付款--老板
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公司借了老板200W给订货厂家打预付款,收的银行承兑汇票,挂的其他应付款,这个借款要怎么还?真实数据!
答: 你好 有钱了银行转账还款