老师您好,请问我红冲了一张发票再从新开具一张一 问
贷:主营业务收入 负数红冲收入 贷:主营业务收入 正确的发票收入 答
老师,委托第三方单位申请小 微 研发补贴(政府补贴 问
你好,这个是可以抵扣的呢 答
您好 老师 小规模 公司一次性收取客户加盟费怎么 问
同学,你好 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费 答
老师你好,初建立账套只有银行存款有借方余额贷方 问
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老师,我们是劳务公司,招的都是工人个体,我们开出去 问
那个是没法子,业务就是那样子的。不能虚开发票抵成本的 答
本月发年终奖的时候,没有把扣了年终奖的个税扣掉,直接发的年终奖,下个月会扣个税,相当月本月多发了工资,下个月扣除个税的话改怎么做账呢
答: 您的年终奖应该在12月份就应该做计提并申报个税的。 您本月发放年终奖,计提年终奖分录是也做在了本月还是去年?
老师,我们外地让预交个税,我回到公司这边怎么做账?我可以做一部分工资税前扣除吗
答: 同学你好 是按照工资预缴的吗
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师好,扣个税先垫付下月发工资时扣除这个怎么做账
答: 你好 扣个税先垫付,借:应交税费—个人所得税,贷:银行存款 下月发工资时扣除,借:应付职工薪酬——工资,贷:应交税费—个人所得税,银行存款等科目
老师请教个问题,公司去年发的奖金现在交纳了个税,其中有个人已经离职,税金已经无法从她的工资中扣除,她的个税做账的时候该怎么做
12月发的年终奖个税已扣除但未申报,现在要申报,但是有2个人已经离职了,现在再申报,因为正常工资是0了,所以扣的个税跟我当时做账的不一致了就是已经扣了个人的了,现在无法申报了扣除了
12月发的年终奖个税已扣除但未申报,现在要申报,但是有2个人已经离职了,现在再申报,因为正常工资是0了,所以扣的个税跟我当时做账的不一致了
老师,您好,我们工资表和银行实际代发的总和数是对上的,但是实际上工资表个税少算了1分,银行扣除的时候又把这个1分给扣除了。像这种情况我这1分做账的时候加不加
Aban 追问
2018-03-12 15:54
张艳老师 解答
2018-03-12 16:17