你好 老师 科目余额表上期末余额 贷:其他应收款――法人2000,贷:其他应付款――法人3000,想把这两个科目合并成其他应付款下 怎么合并啊?
答: 借其他应收款2000 贷其他应付款2000
拿着上个月的科目余额表,把期末余额作为本月的期初余额来填写,填写完成后初始数据是和上月的科目余额表一样才对,可以填完了发现其他应收款和其他应付款有出入
答: 你好,你说的出入是什么情况?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,麻烦问一下,报表中的其他应收款和其他应付款和科目余额表上的数字相差是同样的数字,是因为什么,重分类的原因吗
答: 您好 是不是其他应收款有贷方金额 其他应付款有借方金额?
阿枚 追问
2018-03-14 17:13
张艳老师 解答
2018-03-14 18:01