送心意

高辉老师

职称中级会计师,初级会计师

2024-01-30 10:02

你好,对方会开具负数发票,根据开具的红字发票做一笔冲销管理费用的分录
借:管理费用 负数
    银行存款

小电灯 追问

2024-01-30 10:04

对方需要把红字发票给到我吗

高辉老师 解答

2024-01-30 10:05

需要的,会把红字发票给你

小电灯 追问

2024-01-30 10:08

好的,收到红字发票,直接做 借:银行存款   贷:管理费用  可以吧

高辉老师 解答

2024-01-30 10:11

你好,金额有多少了

小电灯 追问

2024-01-30 10:13

金额是1000元

高辉老师 解答

2024-01-30 10:16

你好,可以直接做分录
借:管理费用  负数   不能放在贷方
     银行存款


都是放在借方

小电灯 追问

2024-01-30 10:37

好的,谢谢老师

高辉老师 解答

2024-01-30 10:42

不客气,祝工作顺利

小电灯 追问

2024-01-30 10:48

老师,那如果充值的金额用了一部分,剩余部分退回来呢,也是一样的吗

高辉老师 解答

2024-01-30 11:00

你好,可以只开一部分的红字发票,或者全部红冲,在开具一张最后确认的金额。,分录都一样

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2024-03-01 11:44:01
你好;   你的意思只是1月要申报抵减; 但是你12月是 把   外购的 和抵减分录一起做账 到12月去了是吗   
2022-11-29 15:44:14
 你好;   这个是要计入委托加工物资 里面去 ;到时你们 要计入 总的 成本去的;  不是计入管理费用去哈    
2022-05-12 11:10:39
你好,这种的话最好还是不要入账。
2022-02-21 10:54:43
你好,是工伤吗?管理费用福利费。
2021-03-09 17:43:58
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