送心意

郭老师

职称初级会计师

2024-02-22 11:22

你好,你应该在开具的发票里面填写100万,然后未开具发票里面填写-100万。

无痕浅墨 追问

2024-02-22 11:26

老师,填写负数系统不会报错吗?

郭老师 解答

2024-02-22 11:27

你申报不了就去税务局,反正你不能,你这样申报肯定是不可以的,因为你开了发票,100这个去必须显示在开具的发票里面。

无痕浅墨 追问

2024-02-22 11:30

明白了,老师还有个问题,由于开票限额问题,我2-6月每个月开票100万,6月时候确认收入500万,这样的话,我2-6月,每月开票数据填100,这样可以吗?

郭老师 解答

2024-02-22 11:31

你六月份的时候确认收入,那你每个月的时候不做收入,只开发票,是这个意思吗?

无痕浅墨 追问

2024-02-22 11:36

是这个意思,主要是我们开票限额只有100万,如果6月份一次性开,没办法开这么多,所以想着每个月开一些,6月一起给客户

郭老师 解答

2024-02-22 11:39

可以的,可以这么做的
 你这种最好不要跨年

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相关问题讨论
这个是四舍五入的原因产生的,你要是申报改不了就这么申报没啥大问题,原则是需要和开票系统改为一致。
2021-10-14 10:37:03
你好 是的 按照发票上的价税合计栏 申报
2021-01-08 17:04:07
你好,增值税免税的发票上没有税额,就按增值税开票金额申报收入
2021-01-13 09:55:25
是应该按实际销售额申报
2018-11-02 10:19:21
你好,是错的
2016-11-17 17:01:20
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