送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-04-01 15:26

您好,一般情况下,业务招待费据实入账,等年底以后汇算清缴时,再进行调整处理。

唯美 追问

2018-04-01 18:38

这个我知道,就是他的比例?

王雁鸣老师 解答

2018-04-01 19:58

您好,汇算清缴时,按业务招待费的60%和营业收入的0.5%,计算的哪个小按哪个税前扣除,其余部分调增利润的。

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相关问题讨论
您好,一般情况下,业务招待费据实入账,等年底以后汇算清缴时,再进行调整处理。
2018-04-01 15:26:49
你好    按实际发生的金额来核算的 。 按实际发生的招待费来核  你要改账才行的 
2021-02-03 10:16:22
你好,全部都是吗?如果是的话,你直接在30行填写账载金额。
2023-05-23 15:33:59
一、业务招待费,在企业所得税税前列支的标准是: 1、需要有发票;2、按发生额的60%,与收入的千分之五,比大小,取最小值,在企业所得税税前列支,至于发生额与税前可以列支的最小值之间的差额,属于企业所得税纳税调增事项,补交企业所得税。 二、业务招待费就不存在筹划的意义。
2021-08-15 12:12:44
啥意思 你说的分流是什么意思
2019-06-10 18:13:10
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