问下我们公司支付员工工伤赔偿款怎么处理 问
你好,你们单位承担的福利费借,管理费用福利费等 贷应付职工薪酬福利费 借,应付职工薪酬福利费贷银行存款。 答
老师,请问上年度款入账的成本,当年度未收到发票,次 问
借,应付账款,贷,利润分配,未分配利润, 借利润分配,未分配利润,贷,应付账款。 答
为什么有那么多的空格,我是做工程项目的,跟踪12-13 问
同学你好 哪里有空格 答
一般项目:软件开发;网络技术服务;信息技术咨询服务; 问
您好,请问您是什么问题呢? 答
老师,请教一下关于企业汇算清缴中招待费部分如果 问
你好,没错的就是这么来调整的 答
例如我有进项税额2000元,我做了借;应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2000 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 2000 还要做进项税额转出这一步:借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 2000 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2000 是这样吗?请问,进项税额转出,转那个金额?
答: 一、 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 2000 贷:应交税费——应交增值税(进项税额)2000 二、借:应交税费——未交增值税2000 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)2000 分录处理完毕
12月一笔材料进项转出(借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 2000 贷:应交税费-进项税额2000),结转本年增值税红字(借:应交税费-进项税额 2000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 2000),这样做有地方错吗
答: 你好! 思路是对的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
如果这个月没有销项,进项有2000,应该怎么做分录。借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税2000 贷:应交税费—应交增值税—进项税额2000。借:应交税费—未交增值税2000 贷应交税费—应交增值税—进项税额2000。对不对?
答: 刚才最后一笔写错了,是借:应交税费—未交增值税2000,贷:应交税费—应交增值税—转出未交增值税2000
jojo 追问
2018-04-02 20:44
江老师 解答
2018-04-02 20:49
jojo 追问
2018-04-02 20:55
江老师 解答
2018-04-02 21:00
jojo 追问
2018-04-02 21:41
江老师 解答
2018-04-02 21:48