送心意

耿老师

职称中级会计师

2018-04-09 20:55

企业对外的赞助费,不能列入企业合法的成本列支。一般做法是列入营业外支出,在年度所得税汇算清缴时,调增应纳税所得额(赞助费额),在做申报企业所得税。
问题二、是在这列填写

番茄 追问

2018-04-09 21:21

老师,我们对外支付技术术服务费

耿老师 解答

2018-04-09 21:24

支付技术术服务费你是做在管理费用里了吗?如果是就需要填写

番茄 追问

2018-04-09 21:25

老师,我们对外支付技术服务费,分录是,管理费用-研发费用-服务费,这个应该填在期间费用表哪行呢,要不要填在研究费用一栏呢,还是填在其他一栏,

耿老师 解答

2018-04-09 21:53

你好!没有立项不享受加计扣除,没有单独的就在其他这一栏填写

番茄 追问

2018-04-10 10:24

没有立项是指没有申报上高企吗?没有单独的,是什么意思,在其他一栏填写可以抵扣吗

耿老师 解答

2018-04-10 10:30

在其他栏可以抵扣

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相关问题讨论
您好,可以填写到第18行 十八、技术转让费。
2018-04-24 21:45:13
同学你好 可以填写到、技术转让费。
2022-05-05 09:58:02
企业对外的赞助费,不能列入企业合法的成本列支。一般做法是列入营业外支出,在年度所得税汇算清缴时,调增应纳税所得额(赞助费额),在做申报企业所得税。 问题二、是在这列填写
2018-04-09 20:55:53
你好 修理费是怎么发生的 技术服务费又是怎么发生的 金税盘服务费计入管理费用-办公费里面就行
2019-04-29 15:39:29
你好,可以填在其他里面。
2020-01-30 14:54:55
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