- 送心意
立峰老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师
2024-04-04 12:36
你好同学
你不应该把他两个放在应交税费-应交增值税明细下,
应直接
借:应交税费-待认证进项税额
相关问题讨论
应交税费-待认证进项税额,
2017-04-15 18:06:36
是的啊
2017-12-01 09:36:15
没有认证应该放入应交税费-待认证进项税额
2019-02-18 10:01:10
你好,放在应交税费-应交增值税(待认证进项税额)核算的未认证的发票的进项税额,月末不需要做特地的结转分录的
2020-07-04 09:20:10
你是一般纳税人吗,如是,应该做如下分录
借管理费用,应交税费—待认证进项税额,贷方:其他应付款——发票未入。
本月进项认证后要做借方:应交税费—应交增值税-进项税额,贷应交税费-待认证进项税额。
2021-04-08 14:27:20
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