火车票抵扣进项是按照什么比例抵扣的呢? 问
您好,这个的话,是按照9%的,这个就可以 答
老师。汇算清缴,业务费只能是收入的千份之5?那我收 问
业务招待费在企业所得税税前的列支标准是:按发生额外的60%与收入的千分之五相比较,取最小值在企业所得税税前列支。 答
老师,我公司已180万转让9%股权给A公司,A公司目前仅 问
借:银行存款149.9 其他应收款 投资收益 贷:长期股权投资 本金 答
老师,我想问一下,我们公司租了一个厂房装修,预付了 问
已经装修完了 还是在装修中 装修中 借在建工程 贷银行存款 或者 借长期待摊费用 贷银行存款 答
老师你好,我方是建筑劳务分包公司,我们开出去9个点 问
收到3个点就抵扣3个点的税 答
老师请问一下在21年50000服务费 、22年50000服务费, 之前没有票,就暂估管理费用,23年的3月份才拿到票要冲减。 冲减会计分录借:管理费用-50000 -50000 贷:银行存款-50000 -50000再跟发票上做分录不知道怎么做了,是借:管理费用10000贷:应付账款10000是这样做吗?
答: 你好同学,您好,您之前两个年份暂估分录的时候,当时做汇算清缴调整了吗?如果没有的话,直接把现在这个发票附到当时那个凭证后面就行,不用再做分录的调整了。
你好,上年度我做管理费用多做了300元,正确的分录应该是应付账款300元,贷银行存款,但是做到了借管理费300元,贷银行存款了,本年度我该怎么做出来
答: 您好,借以前年度损益调整-300借应付账款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师比如我12月份付的钱 1月份开的发票 12月我预付了5000 1月份才付尾款给他 我可以把发票做在12月嘛 分录做 借:管理费用 6000 贷:银行存款 5000 应付账款:1000
答: 同学你好 是可以的;
???????? 追问
2024-04-16 14:37
朴老师 解答
2024-04-16 14:39