送心意

郭老师

职称初级会计师

2024-04-28 10:27

你好,借管理费用福利费
贷应付职工薪酬福利费,
借应付职工薪酬福利费
贷其他应付款。

杨小佳 追问

2024-04-28 10:29

那分支机构应该怎么做账呢?

郭老师 解答

2024-04-28 10:32

借应收账款,贷其他业务收入,应交税费。

杨小佳 追问

2024-04-28 10:33

分支机构是有食堂的

郭老师 解答

2024-04-28 10:34

好,这个不是他的收入吗?

杨小佳 追问

2024-04-28 10:36

那合并报表时 其他应付款 和应收账款 可以合并抵消吗?

郭老师 解答

2024-04-28 10:37

对的,可以这么做的。

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