送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-05-06 18:08

你好!这个不行,除非你更正申报

活力的芝麻 追问

2024-05-06 18:10

更正申报?3月份是忘记申报了,怎么更正申报?

宋生老师 解答

2024-05-06 18:12

你好!是所有人都忘了申报?

活力的芝麻 追问

2024-05-06 18:15

3月份是第一个月开始的登记的税务,所以全部没有申报

宋生老师 解答

2024-05-06 18:16

你好!这个你要补充申报

活力的芝麻 追问

2024-05-06 18:17

可以补充申报吗在自然人电子税局扣缴端。能不能发下操作流程给我

宋生老师 解答

2024-05-06 18:17

你好!跟正常申报是一样的,只是你要先选择3月份。选择所属期

活力的芝麻 追问

2024-05-06 18:24

公司是在广西壮族,3月份申报是2月份的个税。提交时提示分类所得不能为空。工资薪金怎么是分类所得呢?导致申报不了。

宋生老师 解答

2024-05-06 18:35

你好!你不是要报3月的吗。

老师,你好。3月1日至3月18日这期间,忘记申报企业员工个人所得税了,可以在自然人电子扣缴端补申报吗?
知识扩展:个人所得税(personal income tax)是调整征税机关与自然人(居民、非居民人)之间在个人所得税的征纳与管理过程中所发生的社会关系的法律规范的总称。英国是开征个人所得税最早的国家,1799年英国开始试行差别税率征收个人所得税,到了1874年才成为英国一个固定的税种。

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相关问题讨论
你好,是的,缴纳个税
2020-06-10 21:48:09
报税时提示djxh不能为空指的是申报的信息里有带*号的必填项目里有还未填列的,将申报信息导出来后检查一下就知道是哪里没有填好,然后补登进行就可以正常申报了
2020-02-25 17:50:37
你进行人员申报,就可以把人员变成自己的员工
2020-03-06 07:35:21
您好,自然人扣缴系统指的是个人所得税的扣缴系统,您的疑问是?
2020-07-27 14:41:34
您好,这个带不出来的
2024-01-02 16:27:51
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精选问题
  • 35.A公司购买了代理退税服务(年包)后,实际操作时

    您好,可以向主管税务机关提出一般纳税人资格申请。

  • 购进一批材料入库,支票价10万,税13%,另发生运费2000

    计算本月多交或未交增值税 1.购进材料入库不含税材料价:10万进项税额:10万 * 13% = 1.3万运费可抵扣税额:2000 * 9% = 180元进项税合计:1.3万 %2B 180元 = 13180元 2.销售产品不含税销售额:50万销项税额:50万 * 13% = 6.5万 3.购进免税农产品进项税额(按买价10%计算):20万 * 10% = 2万 4.购进设备不含税设备价:5万进项税额:5万 * 13% = 6500元运费可抵扣税额:1000 * 9% = 90元 5.仓库火灾转出进项税额:3400元 6.捐赠灾区视同销售销项税额:3万 * 13% = 3900元 7.上月应交增值税支付与本月应交增值税计算无关,但减少银行存款。 本月应交增值税 = 销项税额 - 进项税额 %2B 转出税额 %2B 视同销售销项税额 = 6.5万 - (13180元 %2B 2万 %2B 6590元) %2B 3400元 %2B 3900元 = 65000元 - 39770元 %2B 3400元 %2B 3900元 = 32530元 本月已交增值税 = 上月应交增值税 = 2万 本月多交或未交增值税 = 本月应交增值税 - 本月已交增值税 = 32530元 - 20000元 = 12530元(未交增值税) 写出下列业务分录 1.购进材料入库 借:原材料 102000 应交税费-应交增值税(进项税额) 13180 贷:银行存款 115180 1.销售产品 借:应收票据 565000 贷:主营业务收入 500000 应交税费-应交增值税(销项税额) 65000 1.购进免税农产品 借:原材料 180000 应交税费-应交增值税(进项税额) 20000 贷:银行存款 200000 1.购进设备 借:固定资产 51090 应交税费-应交增值税(进项税额) 6590 其他应付款 800 贷:银行存款 58480 1.仓库火灾 借:待处理财产损溢 23400 贷:原材料 20000 应交税费-应交增值税(转出税额) 3400 (假设后续处理是计入营业外支出) 借:营业外支出 23400 贷:待处理财产损溢 23400 1.捐赠灾区(假设捐赠支出计入营业外支出) 借:营业外支出 28000 贷:库存商品 28000 借:营业外支出 3900 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 3900 1.上月应交增值税支付 借:应交税费-未交增值税 20000 贷:银行存款 20000

  • 老师,我们是小规模公司,工厂开发票要收我们8-10个

    你好!这个确定不了。利润高就不会

  • 采购货物,商品已入库,款未付,发票未到,怎么做账

    你好 借:库存商品,贷:应付账款—暂估 

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