
老师:发放工资时可以做:借:管理费用~工资 管理费用~社保 红字 贷:应交税费~个税 银行存款 缴纳社保时:借 :管理费用~社保 贷:银行存款?
答: 您好:计提时姐借:管理费用 贷应付职工薪酬–工资 发放时:借应付职工薪酬–工资 贷:银行存款 其他应收款–社保–公积金–个税
收到社保退费,做会计分录:借:银行存款 1 贷:管理费用 1。当月缴纳社保会计分录借:管理费用 2 贷:银行存款 2结转期间损益分录?
答: 你好你这个借贷方冲抵之后借方有一 这样子的话是借本年利润1贷管理费用1。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我想问下,公司收到失业保险如何做分录?借:管理费用-社保 -A 贷:银行存款 A 这样分录可以么?
答: 可以的,可以这么做的。
老师,就法人一个人交社保,个人部分公司缴纳,之前都是直接回单到了做的借管理费用社保,贷银行存款,现在10月想先计提的,11月再缴纳如何做分录?因为是公司代交,个人社保也没在工资里体现
多缴纳的社保在退回的时候是不是做,借 银行存款 借 管理费用社保(负数)如果做,借 银行存款 贷 管理费用社保 这样到后面就会产生金额不一致?
老师往年社保也没计提,那我现在这么补2022年账怎么做分录?直接做借:管理费用-社保 贷:银行存款,也影响今年利润,问题是之前的账封账了,老板一直不提供流水,能教下吗
去年12月有一笔就管以工代训补贴费,我当时以为是退的社保,所以做成了借:银行存款 贷:管理费用(负数)今年填报社保才发现入错科目了,怎么处理?


冰清一洁 追问
2024-06-06 10:18
郭老师 解答
2024-06-06 10:19
冰清一洁 追问
2024-06-06 10:21
郭老师 解答
2024-06-06 10:22
冰清一洁 追问
2024-06-06 10:22
郭老师 解答
2024-06-06 10:23