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老师你好,我是购买方2年前的进项发票需要红冲,发票已经认证,我现在开具红字信息表以后,进项税额会直接红冲我的留底税额吗?
这一世的回眸????
2024-10-18 09:58发布
999+ 次浏览
老师解答
暖暖老师
|
官方答疑老师
职称:
中级会计师,税务师,审计师
2024-10-18,10:05
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相关问题讨论
1、税法是不分客户、供应商核算进项、销项的,即留抵税额不分供应商; 2、会计核算有独立核算各个供应商的进项、留抵税额要求的,电算化下在进项税额科目设置供应商辅助核算解决。
2018-04-11 10:23:01
你好,留抵税额是无法区分到底是哪个的
2018-04-10 16:38:41
您好,对的。
2016-11-03 10:58:39
你好几月份申请了增量留底退税吗?
2022-06-08 18:13:08
您好: 有留抵的不需要账务处理
2018-10-22 10:08:44
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依爱的进项票金额561706.9 销项发票金额467920.8元 六瑞的进项票金额89210 销项发票金额100890元 ,浦天的进项票是20000 惠州的进项票是13266 总的留底税额是141511.968元,怎样从留底税额中把各个供应商的金额算出来
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1、税法是不分客户、供应商核算进项、销项的,即留抵税额不分供应商; 2、会计核算有独立核算各个供应商的进项、留抵税额要求的,电算化下在进项税额科目设置供应商辅助核算解决。
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您好,对的。
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您好: 有留抵的不需要账务处理
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依爱的进项票金额561706.9 销项发票金额467920.8元 六瑞的进项票金额89210 销项发票金额100890元 ,浦天的进项票是20000 惠州的进项票是13266,总的留底税额是141511.968元,怎样从留底税额中把依爱和六瑞的区分开来
当月的进项税额大于销项税额,也应该把当月的进项发票认证,并且抵扣,多的进项当做留底税额对吗
我三月份申报有个留底税额,四月份没有进项和销项发票,五月份申报进项加留底大于销项税额怎么申报
老师,请问,进项发票认证后,进项大于销项的情况下有留抵税额,这留底税额是待下月再进行抵扣,这样的话,需不需要给留底的税额做结转处理?
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