反结账
反结账: 财会知识库收录了关于“反结账”相关问答和资讯内容;并检索资料库和课程,为您展示更多关于“做账流程”的相关知识内容!
反结账的相关推荐
换一批
反结账的相关问答
查看更多>
-
耿老师中级会计师答案: 你好,你使用的是什么财务软件?
-
阿水老师注册会计师,税务师,初级会计师答案: 学员你好, 可以进行以下操作: 1、反记账的步骤: (1)、执行|总账|期末|期末对账功能,在打开的界面中,单击或选择要反记账的月份,按ctrl+h键,将凭证恢复记账前状态功能激活; (2)、执行总账|凭证|恢复记账前状态,在打开 的对话在框中,对恢复方式做出选择,进入下一步,输入主管密码,即可完成取消记账的工作; 2、取消记账后,以原先进行审核操作的操作员登录总账,执行总账|凭证|凭证审核功能,进行取消审核工作; 3、打开总账|凭证|填制凭证功能,在打开的填制凭证的界面中,执行制单菜单中的作废功能,将原先的那张结转损益的凭证作废;执行制单菜单中的凭证整理功能,在整理凭证的过程中,对系统提示,“是否要整理断号”可根据需要选择,这样系统中原先存在的那张结转损益的凭证,就被删除了。
-
丁小丁老师注册会计师,CMA,税务师,中级会计师答案: 您好!在期末结转里面反结帐,然后反记账,再反审核,就可以修改凭证了
-
赵英老师中级会计师,财税实操讲师答案: 同学好,进入需要反结账账套,点击结账,选择反结账。反结账成功之后如果再反结账,就又往前期推进反结账了。
反结账的相关课程
查看更多>
反结账的相关资讯
查看更多>