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    2023-04-07 18:59 430
  • (2020年真题部分改编)甲公司是ABC会计师事务所的常年审计客户,主要从事家电产品的生产、批发和零售。A注册会计师负责审计甲公司2020年度财务报表,确定财务报表整体的重要性为800万元,明显微小错报的临界值是财务报表整体重要性的5%。资料一:A注册会计师在审计工作底稿中记录了所了解的甲公司情况及其环境,部分内容摘录如下:(1)2020年6月,甲公司推出了应用AI技术的新款洗衣机,新产品迅速占领市场并持续热销。甲公司自2020年末起以成本价清理旧款洗衣机库存。(2)为使空调产品在激烈竞争中保持市场占有率
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  • ABC会计师事务所委派A注册会计师担任上市公司甲公司2019年度财务报表审计项目合伙人,B注册会计师担任项目质量控制复核人,审计项目组在审计中遇到下列事项:(1)甲公司同时聘请ABC会计师事务所为其提供税务咨询服务,服务内容主要是协助甲公司整理税务相关资料。ABC会计师事务所委派审计项目组以外的人员提供该服务,不承担管理层职责。(2)审计项目组成员的妻子是甲公司全资子公司乙公司的工会主席。(3)审计项目组成员的母亲购买了1000元共同基金投资的一揽子基础金融理财产品,包括对甲公司的投资。(4)B注册会计师
    2023-04-07 18:49 430
  • ABC会计师事务所的A注册会计师担任多家公司2019年度内部控制审计业务的项目合伙人,遇到下列与内部控制审计相关的事项:(1)A注册会计师发现甲公司非财务报告内部控制的一项重大缺陷,在内部控制审计过程中审计范围未受到限制的情形下,A注册会计师拟对甲公司2019年度内部控制发表否定意见。(2)A注册会计师发现乙公司内部控制虽然不存在重大缺陷,但仍有一项重大事项需要提请内部控制审计报告使用者注意,因此在内部控制审计报告的关键审计事项部分予以沟通。(3)A注册会计师发现某项自动化应用控制对丙公司经营的效率具有重
    2023-04-07 18:45 376
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  • ABC会计师事务所的A注册会计师负责对甲股份有限公司(以下简称甲公司)2019年度财务报表实施审计,确定的财务报表整体的重要性为200万元,甲公司税前利润总额为50万元。甲公司2018年度财务报表由XYZ会计师事务所实施审计并出具审计报告。其他相关情况如下:(1)A注册会计师对2019年年末存货实施了必要的审计程序,但据此调节得出的期初存货与2019年度财务报表的对应数据之间存在重大差异,管理层拒绝调整。(2)甲公司2019年度提前确认营业收入和推迟确认管理费用分别导致税前利润被高估了35万元和16万元。
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    2023-04-07 18:38 578
  • ABC会计师事务所负责审计上市公司甲公司2019年度财务报表。审计项目组在审计工作底稿中记录了与关联方关系及其交易相关的审计情况,部分内容摘录如下:(1)审计项目组发现甲公司为其全资子公司乙公司担保了一笔大额银行贷款,抵押物是甲公司房产。审计项目组将其识别为超出被审计单位正常经营过程的重大关联方交易,因而将该交易导致的重大错报风险确定为特别风险。(2)审计项目组认为,关联方交易和余额的错报风险比较高,因此直接假定所有的关联方交易和余额均存在重大错报风险,对所有的关联方交易拟实施实质性程序予以应对,因此无须
    2023-04-07 18:38 383
  • ABC会计师事务所负责审计甲公司2019年度财务报表,审计项目组在审计工作底稿中记录了与公允价值和会计估计审计相关的情况,部分内容摘录如下:(1)为确定甲公司管理层在2018年度财务报表中作出的会计估计是否恰当,审计项目组复核了甲公司2018年度财务报表中的会计估计在2019年度的结果。(2)甲公司持有以公允价值计量且其变动计人当期损益的金融资产。审计项目组认为该项金融资产的公允价值计量不存在特别风险,无须了解相关控制。(3)2019年底,甲公司存在重大未决诉讼,其内部法律顾问和外聘律师均认为败诉可能性较
    2023-04-07 18:35 403
  • ABC会计师事务所指派A注册会计师担任上市公司甲集团公司(以下简称甲公司)2019年度财务报表审计业务的项目合伙人。甲公司拥有乙公司、丙公司和丁公司等组成部分。A注册会计师确定甲公司财务报表整体的重要性水平为500万元。集团审计策略的部分内容摘录如下:(1)基于集团审计目的,A注册会计师拟了解乙、丙、丁组成部分注册会计师。(2)丙组成部分因存放部分易燃、易爆原材料而存在可能导致集团财务报表发生重大错报的特别风险。A注册会计师拟要求丙组成部分注册会计师仅对这部分原材料实施特定审计程序。(3)A注册会计师与乙
    2023-04-07 18:31 400
  • ABC会计师事务所承接了甲上市公司2020年度财务报表审计业务,针对下述第(1)至(5)项,逐项指出A注册会计师的做法是否恰当。如不恰当.简要说明理由。(1)A注册会计师应当根据已执行的审计工作,确定是否识别出内部控制缺陷。如果识别出内部控制缺陷,A注册会计师应当根据已执行的审计工作,确定该缺陷单独或连同其他缺陷是否构成值得关注的内部控制缺陷。(2)A注册会计师在审计过程中识别出值得关注的内部控制缺陷,决定立即与治理层口头通报。(3)A注册会计师在审计过程中发现,甲公司出纳利用内部控制缺陷挪用公司资金。甲
    2023-04-07 18:28 360
  • 甲公司是ABC 会计师事务所的常年审计客户,A注册会计师负责审计甲公司2020年度财务报表,审计项目组在审计工作底稿中记录的与会计分录测试相关的部分内容如下:(1)由于以前年度审计没有发现甲公司收入确认方面存在舞弊行为,审计项目组未将收入确认作为可能存在舞弊导致的重大错报风险领域。(2)针对管理层凌驾于控制之上的风险,审计项目组测试了日常会计分录是否适当,复核会计估计是否存在偏向,针对超出正常经营过程的重大交易,评价其商业理由。(3)审计项目组选取了符合设定的异常特征且金额高于明显微小错报的临界值的会计分
    2023-04-07 18:24 422
  • ABC会计师事务所的A注册会计师负责审计甲公司等多家被审计单位2020年度财务报表。与存货审计相关的部分事项如下:(1)针对甲公司存货存放在多个地点, A注册会计师要求甲公司提供一份完整的存货存放地点清单。获取甲公司管理层提供的存货存放地点清单后,选取了金额较大的存货存放地点进行盘点。(2)A注册会计师为了增加审计程序的不可预见性,选取了不经常盘点的存货存放地点实施监盘。(3)丙公司在产品存货金额较大,存货生产过程较为复杂,于是确定利用专家的工作。(4)由于天气恶劣,审计项目组无法按期抵达丁公司存货盘点现
    2023-04-07 18:20 511
  • ABC会计师事务所负责审计甲公司2019年度财务报表,审计项目组确定财务报表整体的重要性为200万元,实际执行的重要性为100万元,明显微小错报的临界值为10万元,审计工作底稿中与函证程序相关的部分内容摘录如下:(1)审计项目组收到甲公司的开户银行乙银行的询证函回函,发现乙银行提供给审计项目组的函证结果与甲公司记录的乙银行明细记录不一致。审计项目组再次审核从乙银行获得的甲公司信用记录,查看是否加盖乙银行公章,以证实是否存在甲公司没有记录的贷款、担保、开立银行承兑汇票、信用证、保函等事项。审计项目组消除了对
    2023-04-07 18:17 433
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