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  • 有关对控制有效性的内部监督和内部控制评价,下列说法中正确的有( )。
    2023-04-06 17:27 392
  • 2023年cpa报名时间及考试时间公布了吗
    2023-04-06 17:27 421
  • 在了解和测试控制环境时,注册会计师需要考虑的方面有( )。
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  • 针对重大经营控制及风险管理实务的政策,注册会计师在对内部控制进行审计时,可以考虑的因素有( )。
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  • 2023年注册会计师报名资格有大变化
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  • 在企业内部控制审计中,有关被审计单位的风险评估过程,下列说法中不正确的是( )。
    2023-04-06 17:17 411
  • 下列关于针对管理层和治理层凌驾于控制之上的风险而设计的控制的说法中,错误的是( )。
    2023-04-06 17:14 350
  • 有关对内部信息传递和期末财务报告流程控制的说法中,不正确的是( )。
    2023-04-06 17:10 380
  • 有关被审计单位监督经营成果的控制,下列说法中不正确的是( )。
    2023-04-06 17:07 383
  • 2023年注册会计师报名考试时间分别在何时
    2023-04-06 17:06 427
  • 下列各项中,属于针对管理层和治理层凌驾于内部控制之上的风险而设计的内部控制的有( )。
    2023-04-06 17:04 675
  • 下列各项中,属于实物控制的有( )。
    2023-04-06 17:00 408
  • 下列关于财务报告内部控制的说法中,正确的有( )。
    2023-04-06 16:57 543
  • 下列关于内部控制审计基准日的说法中,不正确的是( )。
    2023-04-06 16:53 363
  • 下列各项,属于注册会计师在计划内部控制审计工作时应当考虑的有( )。
    2023-04-06 16:50 358
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