针对现金付款的控制测试程序,下列说法中,正确的有()。
A:询问相关业务部门的部门经理和财务经理其在日常现金付款业务中执行的内部控制,以确定其是否与被审计单位内部控制政策要求保持一致
B:询问相关业务部门的部门经理和财务经理其在日常现金付款业务中执行的内部控制,以确定内部控制是否得到执行
C:观察财务经理复核付款申请的过程,是否核对了付款申请的用途、金额及后附相关凭据,以及在核对无误后是否进行了签字确认
D:重新核对经审批及复核的付款申请及其相关凭据,并检查是否经签字确认
答案为D,本题考察对内部控制测试的掌握,运用审计内控准则,重新核对经审批及复核的付款申请及其相关凭据,并检查是否经签字确认是有效的内部控制测试程序,故选D。